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投資集團召開2025年度審計工作會議
發布時間:2025-06-14 09:03:35

為進一步強化內部審計工作機制建設,發揮內部審計工作職能,6月13日上午,投資集團召開2025年度審計工作會議,傳達學習全國、全省及控股集團審計工作會議精神,對投資集團內部審計工作進行部署。董事長楊玉虹出席會議并講話,黨總支副書記王文引主持會議。

楊玉虹表示,要通過審計監督,及時發現公司在貫徹落實重大決策部署、推進關鍵性改革舉措以及重大投資項目中可能存在的問題,保障公司發展不偏航,為公司持續健康發展提供堅實的監督保障。楊玉虹對內審工作提出四點意見:一是要提高政治站位,深刻領會審計工作的重要意義。要始終堅持黨的領導,把牢政治方向,確保投資集團發展與黨中央決策部署、控股集團戰略規劃同頻共振;二是要回顧總結經驗,客觀分析審計工作的成績與不足。要進一步提高審計工作與公司發展戰略的契合度,加強揭示重大風險、服務戰略決策的前瞻性,強化審計成果運用的深度和效能;三是要明確目標任務。緊緊圍繞控股集團審計工作部署和投資集團發展目標,扎實推進本年度審計工作;四是要強化責任擔當,確保審計工作取得實效。各部門子公司要積極配合審計工作開展,自覺接受審計監督,及時整改審計發現的問題。要加強審計部門與其他部門的溝通協作,形成工作合力,共同推動公司審計工作再上新臺階。

會議要求,投資集團上下要統一思想,確保審計工作政治方向;要深耕主責主業,提升經濟監督效能;要鍛造研究型審計,驅動審計價值提升;要緊抓審計整改,確保問題整改到位;要加強隊伍建設,夯實審計工作基礎。

會議報告了2024年度內部審計工作開展情況和2025年度內部審計工作計劃。投資集團經營班子、各部門負責人和子公司班子、相關職能部門員工出席會議。


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