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為進一步強化內部審計工作機制建設,發揮內部審計工作職能,5月29日下午,投資集團召開審計工作會議,傳達學習全國、全省及控股集團審計工作會議精神,對投資集團內部審計工作進行部署。董事長薛炳海出席會議并講話,總經理楊玉虹主持會議。
薛炳海表示,投資集團內部審計工作通過近幾年發展取得了一定的成效,制度建設初步完善,審計部門與其他部門之間的協同監督機制初步形成,通過內部審計揭示問題和防范風險作用逐步顯現。薛炳海對開展內審工作提出四點意見:一是要提高政治站位,不斷強化審計工作的政治屬性。堅持內部審計工作在黨總支領導下開展,為年度各項重點工作任務落地見效保駕護航;二是要堅持與時俱進,提升內部審計工作效率和效能。要從基礎審計向管理審計轉變,從事后審計向事前、事中審計轉變,推動大數據在內部審計工作中得應用;三是要堅持問題導向,履行內部審計責任和使命擔當。要緊盯關鍵人、關鍵事、關鍵崗位開展內部審計,圍繞改革過程中存在的問題開展內部審計,要落實整改責任,狠抓整改落實,以審計整改成效促進公司健康發展;四是要堅持專業化人才隊伍建設,不斷提高內部審計人員的專業素養。要結合本次主題教育,不斷提升內審人員的政治理論水平,要強化作風建設,敢于動真碰硬發現問題,要加強學習,通過內部培養和外部引進提升內審人員的專業化水平。
會議要求,要堅持以黨建引領高質量審計,護航控股集團“千億蘇豪”建設和高質量發展;要嚴格落實2023年投資集團內部審計計劃,確保按時高效完成審計任務;要利用好控股集團智審平臺,不斷提升內部審計信息化水平。
會議通報了2022年度內部審計工作開展情況和2023年度內部審計工作計劃。投資集團經營班子、各部門負責人和子公司班子、相關職能部門員工出席會議。